Økonomimelding og budsjettregulering 1-2025
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Formannskap, Ibestad.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Formannskap. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
med tillegg av omforent forslag. Enstemmig vedtatt. Formannskaps vedtak/innstilling Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret vedtar: 1. Følgende regulering for driftsbudsjettet: Økte utgifter Enhet Ansvar Økning/merutgift Kommentar Ibestad skole 211 550 000,- Saldering fastlønnsbudsjett 211 100 000,- Saldering vikarlønnsbudsjett Barnehage avd. Hamnvik 231 400 000,- Saldering fastlønnsbudsjett 231 150 000,- Saldering vikarlønnsbudsjett Stab, støtte og utvikling 166 5 132 000 Omgjøring av finansiering ref. k- styrevedtak 30/23 SUM 6 332 000,- Sum salderinger alle ansvar Finansiering 2 Fag, forebygging og oppfølging 592 1 200 000 Tilskudd IMDI utover budsjett (810) Disposisjonsfond 5 132 000,- Bruk av disposisjonsfond SUM 6 332 000,- Sum økte inntekter Disponering Sum økte inntekter/finansiering 6 332 000,- Sum økte utgifter 6 332 000,- Sum etter disponering 0 2. Følgende regulering for investeringsbudsjettet Ansvar ÅRSBUDSJET T ENDRIN G REVIDER T BUDSJET T KOMMENTAR 0620 - Vann 0 450 000 450 000 Nytt nødaggregat på vassverket 0671 - Kommunale bygg 2 350 000 -1 200 000 1 150 000 Omregulering til prosjektet på Ånstad barnehage, ombygging SFO og beredskapsrom 0673 - Beredskapsrom 0 100 000 100 000 Restarbeider og satelittantenne 0675 -Enova prosjekt utleieboliger 500 000 1 056 000 1 556 000 Skifting av vinduer/dører i omsorgsboliger, midler fra ENOVA på bundet investeringsfond 0159 - Idrettshallen 0 538 000 538 000 Skifte av lysarmatur 0224 - Ombygging SFO - Uteområde barnehage 0 450 000 450 000 Innkjøp av møblement/utstyr + dører 0223 - Ånstad barnehage 0 650 000 650 000 Hovedtavle el, brannvarsling og ventilasjon 0793 - Minnelund 0 1 000 000 1 000 000 Estimert kostnad 2 850 000 3 044 000 5 894 000 FINANSIERING. Bruk av ubundet -700 000 -1 000 -1 700 000 3 investeringsfond 000 Tilskudd idrettshall 0 -538 000 -538 000 Bruk av lånemidler -8 290 000 50 000 -8 240 000 Bruk av bundet fond (Enova Prosjekt) 0 -1 556 000 -1 556 000 -3 044 000 3. Administrasjon bes utlyse konkurranse om etablering av tømmestasjon for fritidsbåter, bobiler o.l. Etablering skal ha sentral plassering.
Kilde: CustomPublish PTS