FFolkestemmen
KommunaltNærings- og eierskapsutvalget 2019-202342/21

1. tertial for området by- og stedsutvikling

Konsekvenser av valget

Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.

Nivå og ansvar

Kommunalt Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023, Kristiansand.

Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.

Detaljert ja/nei-analyse

Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.

Størrelsesorden — automatisk sammenligning

Største beløp nevnt i sakspapirene: 16 700 000 kr

Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 5,3 ‰ av det området.

Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.

Budsjettet i helhet — Kristiansand

De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):

Helse- og omsorg3 165 130 000 kr
Grunnskole2 168 939 000 kr
Barnehage1 404 612 000 kr
Eiendomsforvaltning, kommune797 572 000 kr
Sosialsektoren samlet713 774 000 kr
Administrasjon, kommune560 565 000 kr
Kultursektoren, kommune428 695 000 kr
Barnevern345 133 000 kr

Saken ser ut til å gjelde «Grunnskole» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 2 168 939 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 7,7 ‰ av dette området.

Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?

2021: +4,4 %2022: −0,6 %2023: +2,1 %2024: +0,6 %2025: +4,1 %

Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.

Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.

Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.

Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.

Faktisk vedtak

Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.

Hva mener du om saken?

Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.

Forslag til vedtak

1. By- og stedsutviklingsutvalget tar 1. tertial for området by- og stedsutvikling til orientering. 2. Budsjettet for 2021 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. Sammendrag Denne rapporten gir en årsprognose for området by- og stedsutvikling der avvik i forhold til vedtatt budsjett kommenteres. Det gis en oversikt over forslag til budsjettreguleringer samt bruk av disposisjonsfond. Alle foreslåtte endringer av budsjettrammen er avklart med kommunedirektøren og tatt med i årsprognosen. I tillegg gis en status for sykefravær, andel heltid, uønskede hendelser, verbalvedtak og klimatiltak fra klimabudsjettet. Området rapporterer til to hovedutvalg. Plan og bygg, ingeniørvesenet, parkvesenet og største delen av klima og areal rapporterer til by og stedutviklingsutvalget. Eiendom, eiendomsutvikling (klima og areal), utbyggingsstab og prosjektstab rapporterer til næring- og eierskapsutvalget. Denne rapporten gir en oversikt over hele området. Ved behandling av rapporten bør utvalgene ha spesielt fokus på sine ansvarsområder. Årsprognose – drift By- og stedsutvikling melder om et merforbruk ved årets slutt på 16,7 mill. kr. Av disse er 11,1 mill. kr planlagt merforbruk som dekkes av fond. Energikostnader knyttet til veilys og formålsbygg er foreløpig anslått til 5,6 mill. kr over budsjett. Økte energikostnader vil bli vurdert kompensert i 2. tertial når en har fulgt prisutviklingen på strøm gjennom sommeren. I rapporten foreslås det å øke områdets netto driftsramme med 15,9 mill. kr. De største endringen er knyttet til vinterdrift som er økt med 8,4 mill. kr, økt kostnad til biodiesel på 1,4 mill. kr, kompensasjon drift smittevernslager og økt renhold 1,8 mill. kr samt kompensasjon for bortfall av leie gategrunn på 1,3 mill. kr. I tillegg er det en rekke justeringer mellom områdene. Endringen er sammensatt og vist i tabellen under. 2 Tall i 1000 kr Kommunal- sjefsområde Tiltak Beløp Prosjektstaben Mulighetstudie Tordenskjoldsgate skole 300 Byutviklings- direktøren Odderøya driftsutvalget overføres kulrur og innbyggerdialog -250 Byutviklings- direktøren Tilskudd arrangemneter overføres kulrur og innbyggerdialog -150 Prosjektstaben Brannsikring Ny Hellesund- tilskudd 205 Prosjektstaben Interne omdisponeringer i prosjektstaben -205 Byutviklings- direktøren Reduserte reiseutgifter -250 Ingeniørvesenet økt bevilgning vinterederift 8 400 Ingeniørvesenet Økt bevilgning smittever

Kilde: FirstAgenda